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黄冈市老干部活动中心2018年决算公开2018香港特马

发布日期:2019-10-09   

  黄冈市老干部活动中心是根据中央关于做好老干部工作于1986年成立,隶属中共黄冈市市委老干部局管理,为正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理。黄冈市老年大学成立于1988年。1998年市编办批复在市老干部活动中心加挂“黄冈市老年大学”牌子,并增加一名事业编制(黄机编办[1998]7号)。2014年9月,市编委下发文件,批准市老年大学为正科级事业单位,由老干部局一名副县级干部兼任校长,设常务副校长一人,为正科级;副校长一人,为副科级,具体负责老年大学日常教学管理工作,并且明确老年大学与老干部活动中心合署办公。黄冈市老干部活动中心定编11人,现在编在职干部职工10人。退休3人.

  黄冈市老干部活动中心是根据中央关于做好老干部工作于1986年成立,隶属中共黄冈市市委老干部局管理,为正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理。黄冈市老年大学成立于1988年。1998年市编办批复在市老干部活动中心加挂“黄冈市老年大学”牌子,并增加一名事业编制(黄机编办[1998]7号)。2014年9月,市编委下发文件,批准市老年大学为正科级事业单位,由老干部局一名副县级干部兼任校长,设常务副校长一人,为正科级;副校长一人,为副科级,具体负责老年大学日常教学管理工作,并且明确老年大学与老干部活动中心合署办公。黄冈市老干部活动中心定编11人,现在编在职干部职工10人。退休3人.

  2018年度收入总计204.38万元,与上年度274.99相比,下降了70.61万元,主要原因:严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,大力优化部门预算支出,严控经费预算,压缩一般行政性预算开支。2018年度支出总计238.69万元,与上年度201.38万元相比,上升了37.31万元,主要原因:一是社会保障支出相应增加,二是人员经费增加,增人增资、人员奖励性工资标准较上年提高,三是老年大学学员人数班级增加,教师课时费增加。

  ①工资福利支出162.89万元,其中:基本工资33.88万元,津贴补贴18.22万元,奖金56.82万元,养老保险9.6万元,年金3.79万元,医疗保险7.31万元,公务员医疗补助缴费7.4万元,其他社会保障缴费1.38万元,公积金12.11万元,医疗费0.01万元,其他工资支出12.38万元。

  ②商品和服务支出17.59万元,其中:办公费1.7万元,印刷费0.11万元,咨询费0.11万元,邮电费0.58万元,差旅费0.61万元,维修费0.08万元,会议费0.08万元,公务招待费0.05万元,劳务费0.02万元,福利费5.49万元,其他交通费8.61万元,其他商品和服务支出0.26万元,资本性支出1.87万元,为办公设备购置等。

  (2)2018年项目支出56.34万元,上期所副总经理李辉:20号胶期货与天胶期货、天项目支出主要是用于老年大学老师教学费用及其他老年学相关费用。

  三、机关运行经费执行17.59万元情况说明;办公费1.7万元,印刷费0.11万元,咨询费0.11万元,邮电费0.58万元,差旅费0.61万元,维修费0.08万元,会议费0.08万元,公务招待费0.05万元,劳务费0.02万元,福利费5.49万元,其他交通费8.61万元,其他商品和服务支出0.26万元等。

  2018年度政府采购预算经费为2.4万元,其中经费拨款为1.4万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款1万元,2018年度决算支出为2.4万元,其中经费支出为1.4万元,非税收入安排支出1万元。

  2018年预算公务接待费60000.00元,2018年实际开支0.18万元,比预计开支少。严格执行中央八项规定,坚持勤俭办一切事业,2018香港特马网站,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

  1、2018年公务用车购置数为0 ;公务用车保有量为 0 辆,车牌号为 0 。

  流动资产83.84万元 ,固定资产173.39万元,包括①办公楼102.18万元②小车1辆价值17.78万元③其他固定资产53.44万元

  为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作文件要求,切实推进本局预决算公开工作,建立健全公开透明的预算制度,结合我中心实际情况,特制定本制度。

  ②、公开内容:除涉密单位外,所有使用财政拨款的部门都应当公开部门预决算和“三公”经费预决算信息,并按照财政部门相关文件具体要求及时公开专项资金信息、政府采购信息、预算绩效信息、国有资产信息、规章制度等信息,对专业性较强的名词进行解释。

  ③、公开时间:经市级财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内向社会公开。绩效评价信息在经审定后20日内向社会公开。

  ④、公开形式:在市政府门户网站重点领域信息专栏公开本级单位的预决算信息和“三公”经费信息。

  (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。


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